Orden de Compra. Nº4076-256-MC19 "SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALES"
Recuerde que el responsable del pago es PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4076-256-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Aérea
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941
Comuna La Reina
Impuesto 39520
Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABMETER EIRL
Razón Social TRABAJOS DE AVIACION E INVERSIONES ALEJANDRO RIOS
R.U.T. 76.152.679-0
Sucursal LABMETER EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25131709
Avión de transporte militar1UnidadCALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA AVIONES A UTILIZAR EN TALLER BEECHCRAFT DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS.SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 194-I/2019 DE FECHA 27/06/19 $ 208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
Total Neto $ 208.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.520
TOTAL OC $ 247.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.