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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4076-265-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE OVERHAUL BOMBA EMERGENCIA CESSNA 210M |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
64600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GONZALO |
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Razón Social |
GONZALO PARRAGUE OPAZO
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R.U.T. |
6.372.462-9 |
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Sucursal |
GONZALO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25131709
| Avión de transporte militar | 1 | Unidad no definida | OVERHAUL DE BOMBA DE EMERGENCIA DE TREN DE ATERRIZAJE DE AVION CESSNA 210M | REPARACIÓN BOMBA DE EMERGENCIA AERONAVE CESSNA 210M |
$ 340.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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Total Neto
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$ 340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.600
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$ 404.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.