Orden de Compra. Nº4076-360-CM19 "ADQUISICION DE BEBIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4076-360-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BEBIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Aérea
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941
Comuna La Reina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA
Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
R.U.T. 84.261.700-6
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
2239-7-LR17
Refrescos60 (1429182 )BEBIDA ZERO PEPSI BOTELLA 500 CC UNIDAD RM 1431182(1429182) BEBIDA ZERO PEPSI BOTELLA 500 CC UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.520 $ 44.520
50202311
2239-7-LR17
Jugo en polvo250 (1492032 )BEBIDA ISOTONICA POWERADE NARANJA BOTELLA 600 CC UNIDAD RM 1494032(1492032) BEBIDA ISOTONICA POWERADE NARANJA BOTELLA 600 CC UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.250 $ 196.250
50202310
2239-7-LR17
Agua mineral360 (1446807 )AGUA MINERAL SIN GAS VITAL BOTELLA 600 CC UNIDAD RM 1448807(1446807) AGUA MINERAL SIN GAS VITAL BOTELLA 600 CC UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.320 $ 112.320
50131606
2239-7-LR17
Huevos frescos24 (1467507 )HUEVO SUPER EXTRA Mayor que68GR - BLANCO 30 UNIDADES RM 1469507(1467507) HUEVO SUPER EXTRA Mayor que68GR - BLANCO 30 UNIDADES RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.264 $ 108.264
50202304
2239-7-LR17
Jugo Estable fuera de la nevera8 (1443132 )JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR MANZANA BOTELLA 1,5 L UNIDAD RM 1445132(1443132) JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR MANZANA BOTELLA 1,5 L UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.768 $ 7.768
50101538
2239-7-LR17
Verduras frescas15 (1469742 )PALTA FRESCA - HASS CALIBRE 28 KILO APROX. RM 1471742(1469742) PALTA FRESCA - HASS CALIBRE 28 KILO APROX. RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.760 $ 44.760
Total Neto $ 513.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 513.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.