Orden de Compra. Nº4076-371-CM22 "ADQUISICIÓN DE GAS "
Recuerde que el responsable del pago es PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4076-371-CM22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Aérea
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941
Comuna La Reina
Impuesto 138529
Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR
Razón Social GASCO GLP - DIVISION SUR
R.U.T. 96.568.740-8
Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-6-LR21
GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA2300 (1704069) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA(1704069) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; AV. LARRAÍN NRO. 7941, INTERIOR AERÓDROMO TOBALABA. $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.100 $ 729.100
Total Neto $ 729.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.529
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 867.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.