Orden de Compra. Nº4076-378-CM19 "ADQUISICIÓN DE PAN"
Recuerde que el responsable del pago es PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4076-378-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Aérea
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941
Comuna La Reina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA
Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
R.U.T. 84.261.700-6
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
2239-7-LR17
Pan fresco526 (1466742 )HALLULLA - NORMAL 100 G 1 KILO RM 1468742(1466742) HALLULLA - NORMAL 100 G 1 KILO RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.150 $ 539.150
50181901
2239-7-LR17
Pan fresco215 (1469052 )MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO RM 1471052(1469052) MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.450 $ 221.450
Total Neto $ 760.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 760.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.