Orden de Compra. Nº4076-732-CM16 "ADQUISICION DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4076-732-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Aérea
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941
Comuna La Reina
Impuesto 16818,04
Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor chilefresh
Razón Social CHILEFRESH S A
R.U.T. 99.544.900-5
Sucursal chilefresh
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
2239-23-LP13
Queso natural12 (966888) QUESO COLUN GAUDA LAMINADO 1 K UNIDAD 983888(966888) QUESO COLUN GAUDA LAMINADO 1 K UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.216 $ 63.216
50192303
2239-23-LP13
Postres, helados o yogurt congelado110 (969221) POSTRE REFRIGERADO SOPROLE FLAN CARAMELO 120 GRS. UNIDAD 986221(969221) POSTRE REFRIGERADO SOPROLE FLAN CARAMELO 120 GRS. UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300
Total Neto $ 88.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.818
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 105.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.