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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4077-129-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Detergente líquido |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4077-12-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela Formación Carabineros Grupo Viña del Mar |
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Razón Social |
V ZONA CARABINEROS VALPARAISO
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R.U.T. |
61.979.360-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
V ZONA CARABINEROS VALPARAISO
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R.U.T. |
61.979.360-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
798456 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROCHA |
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Razón Social |
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROCHA LIMITADA
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R.U.T. |
77.977.453-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ROCHA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 600 | Bidón | Detergente líquido con Soft Aloe Vera, conforme a Bases Administrativas y Anexos Complementarios. | Detergente liquido soft aloe vera, cumpliendo con todas las especificaciones solicitadas. |
$ 7.004,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.202.400
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$ 4.202.400
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Total Neto
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$ 4.202.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.456
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$ 5.000.856
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.