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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4077-156-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Flexit y adhesivo para piso |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4077-31-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
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R.U.T. |
60.505.208-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
80737,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - NODO USE VIÑA DEL MAR (73) |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - NODO USE VIÑA DEL MAR (73) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161707
| Suelos de vinilo | 155 | Metro Cuadrado | Flexit para piso, color tabaco código 662577, el cual deberá ser facturado conforme a lo siguiente: 1) Facturar por 145 cajas a $ 2.304 = $ 334.080 X 19% = $ 397.555, a objeto de agotar recursos asignados pata tal efecto. 2) Facturar por 10 cajas a $ 2.304 = 23.040 X 19% = $ 27.418 + los adhesivos por $ 67.815 X 19% = $ 80.700 = $108.118. 3) Resumen General Factura 1 = $ 397.555 + Factura 2 = $ 108.118 = Valor Total $ 505.673. | Flexit para piso |
$ 2.304,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 357.120
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$ 357.120
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31201601
| Adhesivos químicos | 3 | Tineta | Adhesivo flexit liso tipo Dynaflex. | Adhesivo Dynaflex=15 unidades |
$ 22.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.815
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$ 67.815
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Total Neto
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$ 424.935
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.738
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$ 505.673
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.