Orden de Compra. Nº4077-156-SE09 "Flexit y adhesivo para piso"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4077-156-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Flexit y adhesivo para piso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4077-31-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Formacion V.del Mar
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T. 60.505.208-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Mar de Chile Sector Glorias N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T. 60.505.208-8
Dirección de Facturación Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 80737,65
Dirección de Envío de la Factura Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - NODO USE VIÑA DEL MAR (73)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - NODO USE VIÑA DEL MAR (73)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161707
Suelos de vinilo155Metro CuadradoFlexit para piso, color tabaco código 662577, el cual deberá ser facturado conforme a lo siguiente: 1) Facturar por 145 cajas a $ 2.304 = $ 334.080 X 19% = $ 397.555, a objeto de agotar recursos asignados pata tal efecto. 2) Facturar por 10 cajas a $ 2.304 = 23.040 X 19% = $ 27.418 + los adhesivos por $ 67.815 X 19% = $ 80.700 = $108.118. 3) Resumen General Factura 1 = $ 397.555 + Factura 2 = $ 108.118 = Valor Total $ 505.673. Flexit para piso $ 2.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.120 $ 357.120
31201601
Adhesivos químicos3TinetaAdhesivo flexit liso tipo Dynaflex.Adhesivo Dynaflex=15 unidades $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.815 $ 67.815
Total Neto $ 424.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.738
TOTAL OC $ 505.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.