Orden de Compra. Nº4077-17-SE11 "PRODUCTOS DE ASEO ITEM FOMENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4077-17-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2011
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO ITEM FOMENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4077-53-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Formacion V.del Mar
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T. 60.505.208-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Mar de Chile Sector Glorias N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T. 60.505.208-8
Dirección de Facturación Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 28701,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gloria María Ortega Muñoz
Razón Social GLORIA MARIA ORTEGA MUNOZ
R.U.T. 5.995.693-0
Sucursal Gloria María Ortega Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Raspadores de limpieza30UnidadEsponja con abrasivo BrillasolRaspadores de limpieza $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
Detergentes surfactantes10UnidadCif cremaDetergente Cif $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Toallas de papel30UnidadToalla de papel AoblengoToalla de papel $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Raspadores de limpieza40UnidadEsponja de acero BrillasolRaspadores de limpieza $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
Papel higiénico3PackPapel higiénico ConfortPapel hígiénico $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
Productos para lavar platos5BidónLavaloza Quick por 5 litrosProducto para lavar platos $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Cloro Cl3BidónCloro por 5 litrosCloro $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
Detergentes surfactantes125PaqueteServilletas AbolengoServilletas de papel $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
Total Neto $ 151.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.701
TOTAL OC $ 179.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.