|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4077-195-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Artículos eléctricos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4077-55-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
|
|
R.U.T. |
60.505.208-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
8573,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luisa Maria Dinamarca Gonzalez |
|
Razón Social |
LUISA MARIA DINAMARCA GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
7.601.847-2 |
|
Sucursal |
Luisa Maria Dinamarca Gonzalez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121311
| Accesorios eléctricos | 35 | Unidad | Cable UTP6 | Cable UTP |
$ 176,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.160
|
$ 6.160
|
39121311
| Accesorios eléctricos | 10 | Unidad | Ampolletas de 13 W | Ampolletas |
$ 1.933,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.330
|
$ 19.330
|
39121311
| Accesorios eléctricos | 45 | Metro Lineal | Cable eléctrico | Cable |
$ 412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.540
|
$ 18.540
|
39121311
| Accesorios eléctricos | 1 | Tira | Moldura legrand | Moldura |
$ 1.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.092
|
$ 1.092
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.122
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.573
|
|
$ 53.695
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.