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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4077-252-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Abastecimiento de empanadas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4077-27-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
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R.U.T. |
60.505.208-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
60352,8996 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NANDY |
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Razón Social |
JUAN ANGEL ORTEGA VILLEGAS
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R.U.T. |
5.094.665-7 |
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Sucursal |
NANDY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Empanadas, tartas y pies frescos | 840 | Unidad | Empanadas de pino grande conforme a entrega de Guías de Despacho Nº 89-90-91-92. | Empanadas de pino |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 317.520
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$ 317.647
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Total Neto
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$ 317.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.353
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$ 378.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.