Orden de Compra. Nº4077-60-SE11 "Utiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4077-60-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4077-53-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Formacion Viña del Mar
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Unidad de Compra Buenos Aires Nro. 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Facturación Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
Comuna Valparaíso
Impuesto 47844,85
Dirección de Envío de la Factura Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gloria María Ortega Muñoz
Razón Social GLORIA MARIA ORTEGA MUNOZ
R.U.T. 5.995.693-0
Sucursal Gloria María Ortega Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLimpia vidrios Virginia de 250 cc.Limpia vidrios $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLustra muebles Virginia de 250 cc.Lustra muebles $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
46181504
Guantes protectores10ParGuantes de goma desechables Virutex Guantes de goma $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
53131608
Jabones15UnidadJabón PopeyeJabón de lavar $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
12141901
Cloro Cl4UnidadCloro gel por 1 litroCloro gel $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCera líquida Blem por 1 litroCera líquida $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
Desodorantes10UnidadRepuestos Glade ToqueDesodorantes $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
47131816
Desodorantes4UnidadRepuestos Air WickDesodorante Airwick $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
Desodorantes10UnidadDesodorante spray LysoformDesodorante $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
Cloro Cl4BidónCloro por 5 litrosCloro $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296
Limpiadores de suelos4BidónLimpia superficie Tutti por 5 litrosLimpia superficie $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.968 $ 15.968
Limpiadores de uso general10UnidadPastillas Pato PurificPato Purific $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
47131604
Escobas6UnidadEscobas municipalesEscobas $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
47131502
Paños de limpieza5UnidadPaños de limpiezaPaños de aseo $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
47131801
Limpiadores de suelos3UnidadRepuesto barra agua de gomaBarre agua $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.705 $ 24.705
Ceras sintéticas1LataCera caoba por 15 kilosCera $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
Papel higiénico12RolloPapel Higiénico JumboPapel Higiénico $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.048 $ 30.048
Desodorantes60UnidadPastillas para WCPastillas WC $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 251.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.845
TOTAL OC $ 299.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.