Orden de Compra. Nº
4077-60-SE11
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Utiles de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4077-60-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
Utiles de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4077-53-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Grupo de Formacion Viña del Mar
Razón Social
Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T.
61.979.360-9
Dirección de Unidad de Compra
Buenos Aires Nro. 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T.
61.979.360-9
Dirección de Facturación
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
Comuna
Valparaíso
Impuesto
47844,85
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gloria María Ortega Muñoz
Razón Social
GLORIA MARIA ORTEGA MUNOZ
R.U.T.
5.995.693-0
Sucursal
Gloria María Ortega Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
Limpia vidrios Virginia de 250 cc.
Limpia vidrios
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
Lustra muebles Virginia de 250 cc.
Lustra muebles
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
46181504
Guantes protectores
10
Par
Guantes de goma desechables Virutex
Guantes de goma
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
53131608
Jabones
15
Unidad
Jabón Popeye
Jabón de lavar
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.180
12141901
Cloro Cl
4
Unidad
Cloro gel por 1 litro
Cloro gel
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.548
$ 5.548
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad
Cera líquida Blem por 1 litro
Cera líquida
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
Desodorantes
10
Unidad
Repuestos Glade Toque
Desodorantes
$ 1.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.280
47131816
Desodorantes
4
Unidad
Repuestos Air Wick
Desodorante Airwick
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.848
$ 21.848
Desodorantes
10
Unidad
Desodorante spray Lysoform
Desodorante
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
Cloro Cl
4
Bidón
Cloro por 5 litros
Cloro
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.296
$ 3.296
Limpiadores de suelos
4
Bidón
Limpia superficie Tutti por 5 litros
Limpia superficie
$ 3.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.968
$ 15.968
Limpiadores de uso general
10
Unidad
Pastillas Pato Purific
Pato Purific
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
47131604
Escobas
6
Unidad
Escobas municipales
Escobas
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.212
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
Paños de limpieza
Paños de aseo
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
47131801
Limpiadores de suelos
3
Unidad
Repuesto barra agua de goma
Barre agua
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.705
$ 24.705
Ceras sintéticas
1
Lata
Cera caoba por 15 kilos
Cera
$ 24.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
Papel higiénico
12
Rollo
Papel Higiénico Jumbo
Papel Higiénico
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.048
$ 30.048
Desodorantes
60
Unidad
Pastillas para WC
Pastillas WC
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
Total Neto
$ 251.815
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.845
TOTAL OC
$ 299.660
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.