Orden de Compra. Nº4077-92-SE09 "Utiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4077-92-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4077-53-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Formacion V.del Mar
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T. 60.505.208-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Mar de Chile Sector Glorias N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T. 60.505.208-8
Dirección de Facturación Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 77873,02
Dirección de Envío de la Factura Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gloria María Ortega Muñoz
Razón Social GLORIA MARIA ORTEGA MUNOZ
R.U.T. 5.995.693-0
Sucursal Gloria María Ortega Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl6BidónCloro por 2 litrosCloro $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
76101503
Servicios de desinfección o desodorización4Bidónlimpia superficie por 5 litros Limpia piso $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
12181501
Ceras sintéticas2LataCera caobaCera $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
47131604
Escobas10Unidadescobas municipalesEscobas $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770
47131615
Escobillones138UnidadEscobillones plásticos Escobillones $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.104 $ 139.104
53131608
Jabones4UnidadJabón líquido por 2 litrosJabón líquido $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidadlimpia vidrios Virginia de 250 cc.Limpia vidrios $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
47131813
Limpia Pantalla5UnidadLustra muebles Virginia de 250 cc.lustra muebles $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
53131606
Desodorantes8UnidadGlade toque para bañosGlade toque $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.968 $ 11.968
53131606
Desodorantes40UnidadPastillas para WCPastillas para baños $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
47131816
Desodorantes20UnidadPastillas pato purificPato purific $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
46181504
Guantes protectores138ParGuantes pigmentados para aseoGuantes de aseo $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.756 $ 63.756
14111704
Papel higiénico20RolloPapel higiénico PisaPapel higiénico Jumbo $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.080 $ 50.080
Total Neto $ 409.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.873
TOTAL OC $ 487.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.