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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4078-152-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4078-13-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MOCHILA ESCOLAR EN TELA ENGOMADA COSTURAS REFORZADA
REQUERIMIENTO REALIZADO ATRAVES DE S.C. 010 DEL 13-02-08, COORDINAR ENTREGA CON SRA JUANA GONZALEZ , PAGOS SRA SANDRA MONTERO PINILLA |
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Proveniente de Licitación
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4078-13-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SENAME CTD ALBORADA |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Pérez Canto Nº 02164 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Pérez Canto Nº 02164 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
37905 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Pérez Canto Nº 02164 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Comercial Atlantic Ltda
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R.U.T. |
77.229.000-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 50 | Unidad | Mochilas | Mochilas escolares en tela engomada costuras Reforzadas c/bolsillos |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.500
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$ 199.500
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Total Neto
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$ 199.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.905
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$ 237.405
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.