Orden de Compra. Nº4079-1029-SE09 "MATERIAL DE OFICINA DIDECO EGIS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-1029-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DIDECO EGIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-11137-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna *
Impuesto 37109,85
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201808
CD de sólo lectura50UnidadCD -ROM 700MB/80MIN.CD -ROM 700MB/80MIN. $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETAS DE CARTON NARANJASCARPETAS DE CARTON NARANJAS $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOTCH CHICOSSCOTCH CHICOS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 180
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadTACOS DE APUNTE BLANCOTACOS DE APUNTE BLANCO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCARPETAS DE CARTON PLASTIFICADAS CON GUSANO CARPETAS DE CARTON PLASTIFICADAS CON GUSANO ROJA $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.925 $ 3.925
44103103
Tóner5UnidadTONER IMPRESORA LASER HP 1020TONER IMPRESORA LASER HP 1020 $ 35.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.820 $ 175.820
Total Neto $ 195.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.110
TOTAL OC $ 232.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.