Orden de Compra. Nº4079-1049-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4079-130-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-1049-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4079-130-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-130-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 689472
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC PETREOS S A
Razón Social SOC PETREOS S A
R.U.T. 93.933.000-3
Sucursal SOC PETREOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101905
Distribuidoras de hormigón72Metro CúbicoHORMIGON PREMEZCLADO H30102008HORMIGON PREMEZCLADO H30102008 $ 50.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.628.800 $ 3.628.800
Total Neto $ 3.628.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 689.472
TOTAL OC $ 4.318.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.