Orden de Compra. Nº4079-107-SE17 "Material de Ferretería Gimnasio Mte. Aguila"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-107-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2017
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería Gimnasio Mte. Aguila
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-81-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 21072,9
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Cabrero Limitada
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA
R.U.T. 76.074.237-6
Sucursal Ferreteria Cabrero Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónPINTURA BLANCA ALTO TRAFICO CERESITAPINTURA BLANCA ALTO TRAFICO CERESITA $ 13.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.820 $ 41.820
31211505
Pinturas aceitosas4GalónPINTURA AMARILLA ALTO TRAFICO CERESITAPINTURA AMARILLA ALTO TRAFICO CERESITA $ 13.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.760 $ 55.760
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS POLIESTER 6 CM.RODILLOS POLIESTER 6 CM. $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA DE EMBALAJE (CAFÉ)CINTA DE EMBALAJE (CAFÉ) $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550
31211604
Diluyentes para pinturas4LitroAGUARRASAGUARRAS $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.940 $ 3.940
Total Neto $ 110.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.073
TOTAL OC $ 131.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.