Orden de Compra. Nº
4079-11659-SE08
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MAT.OFICINA SALA CUNA CAPULLITO DE SOL, LAS PERLAS
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-11659-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
MAT.OFICINA SALA CUNA CAPULLITO DE SOL, LAS PERLAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
4926,13
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121204
Pintura de témpera lavable
6
Unidad
TEMPERAS 500 ML.,NO TOXICA (2 )AZUL, (2) AMARILLA, (2) ROJAS.-
TEMPERAS 500 ML.,NO TOXICA (2 )AZUL, (2) AMARILLA, (2) ROJAS.-
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.140
$ 10.140
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Resma
RESMA HOJAS TAMAÑO CARTA
RESMA HOJAS TAMAÑO CARTA
$ 1.632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.632
$ 1.632
55121606
Etiquetas autoadhesivas
5
Unidad
PEGOTES 2,5 MM
PEGOTES 2,5 MM
$ 365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.825
$ 1.825
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
STIX FIC GRANDE
STIX FIC GRANDE
$ 463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.630
$ 4.630
44121711
Rotuladores
12
Unidad
PLUMONES (8) NEGRO, (2) ROJO, (2) AZUL
PLUMONES (8) NEGRO, (2) ROJO, (2) AZUL
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
60123001
Figuras Goma Eva
10
Paquete
PAQUETES GOMA EVA DIFERENTES COLORES
PAQUETES GOMA EVA DIFERENTES COLORES
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
Total Neto
$ 25.927
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.926
TOTAL OC
$ 30.853
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.