Orden de Compra. Nº4079-11661-SE08 "MAT.OFICINA SALA CUNA CAPULLITO DE SOL, LAS PERLAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-11661-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2008
Nombre de la Orden de Compra MAT.OFICINA SALA CUNA CAPULLITO DE SOL, LAS PERLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 3885,5
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA COLON
Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OT
R.U.T. 50.024.780-0
Sucursal DISTRIBUIDORA COLON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
Cola fría1UnidadCOLA FRIA 500 ML.COLA FRIA 500 ML. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
44121707
Lápices de colores6CajaCAJAS LAPICES DE CERA ARTEL GRUESO 12 COLORESCAJAS LAPICES DE CERA ARTEL GRUESO 12 COLORES $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
14111610
Cartulina60PliegoCARTULINAS (6) ROJO, (6) AMARILLA, (6) AZUL, (6) VERDE, (6) BLANCA, (6) NEGRO, (6) MORADO, (6) NARANJA, (6) CAFE, (6) ROSADA.CARTULINAS (6) ROJO, (6) AMARILLA, (6) AZUL, (6) VERDE, (6) BLANCA, (6) NEGRO, (6) MORADO, (6) NARANJA, (6) CAFE, (6) ROSADA. $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
60121112
Cartón piedra40PliegoPLIEGO CARTON PIEDRAPLIEGO CARTON PIEDRA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
Total Neto $ 20.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.886
TOTAL OC $ 24.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.