Orden de Compra. Nº
4079-11661-SE08
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MAT.OFICINA SALA CUNA CAPULLITO DE SOL, LAS PERLAS
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-11661-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
MAT.OFICINA SALA CUNA CAPULLITO DE SOL, LAS PERLAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
3885,5
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA COLON
Razón Social
FABBRI LANDI DARIO Y OT
R.U.T.
50.024.780-0
Sucursal
DISTRIBUIDORA COLON
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201610
Cola fría
1
Unidad
COLA FRIA 500 ML.
COLA FRIA 500 ML.
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.150
$ 1.150
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
44121707
Lápices de colores
6
Caja
CAJAS LAPICES DE CERA ARTEL GRUESO 12 COLORES
CAJAS LAPICES DE CERA ARTEL GRUESO 12 COLORES
$ 665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
14111610
Cartulina
60
Pliego
CARTULINAS (6) ROJO, (6) AMARILLA, (6) AZUL, (6) VERDE, (6) BLANCA, (6) NEGRO, (6) MORADO, (6) NARANJA, (6) CAFE, (6) ROSADA.
CARTULINAS (6) ROJO, (6) AMARILLA, (6) AZUL, (6) VERDE, (6) BLANCA, (6) NEGRO, (6) MORADO, (6) NARANJA, (6) CAFE, (6) ROSADA.
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
60121112
Cartón piedra
40
Pliego
PLIEGO CARTON PIEDRA
PLIEGO CARTON PIEDRA
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
Total Neto
$ 20.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.886
TOTAL OC
$ 24.336
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.