Orden de Compra. Nº4079-1187-SE16 "MATERIALES FERRETERIA REPARACIÓN PISCINAS MUNICIPA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-1187-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA REPARACIÓN PISCINAS MUNICIPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-91-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 557593
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Cabrero Limitada
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA
R.U.T. 76.074.237-6
Sucursal Ferreteria Cabrero Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151605
Compresores de motor1Unidad no definidaMOTOBOMBA 2" HONDA ELEVACIÓN/PRESIÓNMOTOBOMBA 2" HONDA ELEVACIÓN/PRESIÓN $ 389.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.670 $ 389.670
11162108
Tejido o tela de malla metálica18Unidad no definidaMALLA ACMA 3.00 X 1.80 MTS.MALLA ACMA 3.00 X 1.80 MTS. $ 19.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.680 $ 355.680
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTIOXIDO NEGROANTIOXIDO NEGRO $ 9.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.860 $ 9.860
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadDESAGÜE LAVATORIODESAGÜE LAVATORIO $ 2.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.675 $ 2.675
31231313
Tubería de plástico3UnidadJUEGO UNION STORK 4"JUEGO UNION STORK 4" $ 58.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.880 $ 176.880
40141702
Grifos1UnidadSIFÓN LAVATORIOSIFÓN LAVATORIO $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395 $ 1.395
31161502
Tornillos de anclaje1UnidadUÑETA C/TARUGO Y ROSCALATA N°8UÑETA C/TARUGO Y ROSCALATA N°8 $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
31231313
Tubería de plástico2UnidadUNION STORK 2"UNION STORK 2" $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
31231313
Tubería de plástico2UnidadUNION STORK 5"UNION STORK 5" $ 65.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.480 $ 131.480
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVATORIOLLAVE LAVATORIO $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
23153416
Componentes flexibles1UnidadFLEXIBLE 20 CMS. HI HIFLEXIBLE 20 CMS. HI HI $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
27111507
Cortadores de metal5UnidadDISCO DE CORTE 9"DISCO DE CORTE 9" $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
23171532
Bomba de desoldado1UnidadBOMBA DOSIFICADORA DE CLORO 6 BARBOMBA DOSIFICADORA DE CLORO 6 BAR $ 108.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.335 $ 108.335
31231313
Tubería de plástico12UnidadCODOS 32 MM PVCCODOS 32 MM PVC $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas5kilogramoSOLDADURA 6011SOLDADURA 6011 $ 2.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.475 $ 14.475
10171601
Abono nitrogenado100LitroNITROFOSCA FOLEARNITROFOSCA FOLEAR $ 9.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 986.000 $ 986.000
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada100Metro LinealMANGUERA AZUL 4"MANGUERA AZUL 4" $ 7.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.000 $ 726.000
Total Neto $ 2.934.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 557.593
TOTAL OC $ 3.492.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.