Orden de Compra. Nº4079-12-SE20 "MATERIALES DE OFICINA STOCK BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-12-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA STOCK BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-94-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 33001,86
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros30UnidadCUCHILLO CARTONERO METAL GRANDE TIPO ARTEL CUCHILLO CARTONERO METAL GRANDE TIPO ARTEL $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.470 $ 19.470
44121613
Saca corchetes30UnidadSACA CORCHETES MARIPOSASACA CORCHETES MARIPOSA $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
44121604
Timbres y sellos30UnidadFECHEROSFECHEROS $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.700 $ 104.700
60121535
Goma de borrar48UnidadGOMA DE BORRAR GRANDE FACTISGOMA DE BORRAR GRANDE FACTIS $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.704 $ 10.704
44121701
Lápiz pasta300UnidadLÁPIZ EQUIVALENTE PAPER MATE KILOMETRIOCO COLOR AZULLÁPIZ EQUIVALENTE PAPER MATE KILOMETRIOCO COLOR AZUL $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 173.694
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.002
TOTAL OC $ 206.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.