Orden de Compra. Nº4079-1219-SE11 "ADORNOS- PROG.CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-1219-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADORNOS- PROG.CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 9653,2578
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO
Razón Social GARCIA SILVA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 81.539.900-5
Sucursal DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas200Unidad no definidaGLOBOS METALICOS COLOR VERDE Nº 12GLOBOS METALICOS COLOR VERDE Nº 12 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 12.940
60141019
Piñatas200Unidad no definidaGLOBOS METALICOS COLOR AMARILLOS Nº 12GLOBOS METALICOS COLOR AMARILLOS Nº 12 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 12.940
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaPEGOTE GRANDEPEGOTE GRANDE $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
60141019
Piñatas200Unidad no definidaGLOBOS METALICOS Nº 12 ROJOGLOBOS METALICOS Nº 12 ROJO $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 12.940
14111610
Cartulina3PliegoCARTULINA METALICA ROJOCARTULINA METALICA ROJO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487
14111610
Cartulina6PliegoCARTULINA METALICA AZUL CIELOCARTULINA METALICA AZUL CIELO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.975
14121601
Papel crepé no blanqueado20PliegoPAPEL CREPE 5 DIFERENTES COLORESPAPEL CREPE 5 DIFERENTES COLORES $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.194
60123601
Pegamento de purpurina10SobreESCARCHA 5 DIFERENTES COLORESESCARCHA 5 DIFERENTES COLORES $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
Total Neto $ 50.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.653
TOTAL OC $ 60.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.