Orden de Compra. Nº
4079-12208-SE08
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MAT.DE OFICINA SALA CUNA CAPULLITO DE SOL LAS PERL
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-12208-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
MAT.DE OFICINA SALA CUNA CAPULLITO DE SOL LAS PERL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
8277,73
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
30
Unidad no definida
SILICONA BARRA
SILICONA BARRA
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960
$ 960
44122106
Chinchetas y tachuelas
4
Caja
CAJAS DE ARFILERES
CAJAS DE ARFILERES
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 752
$ 752
44122103
Corchetes
2
Caja
CAJAS DE CORCHETES 5000 UNIDADES 26/26
CAJAS DE CORCHETES 5000 UNIDADES 26/26
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670
$ 670
44121707
Lápices de colores
6
Caja
CAJA LAPICES DE COLORES (12 COLORES) ARTEL
CAJA LAPICES DE COLORES (12 COLORES) ARTEL
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
31201610
Cola fría
3
Unidad
COLA FRIA DE 500 ML.
COLA FRIA DE 500 ML.
$ 813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.439
$ 2.439
31201517
Cinta para empaquetar
15
Unidad
PEGOTES
PEGOTES
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
44121711
Rotuladores
12
Unidad
PLUMONES (8 NEGROS, 2 ROJO Y 2 AZULES)
PLUMONES (8 NEGROS, 2 ROJO Y 2 AZULES)
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44121802
Líquido corrector
2
Unidad
LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER
LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.194
$ 1.194
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
15
Unidad
STIC FIX GRANDE
STIC FIX GRANDE
$ 473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.095
$ 7.095
60121236
Pinceles
10
Unidad
PINCELES ARTEL PUNTA PALETA
PINCELES ARTEL PUNTA PALETA
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
44121706
Lápices de madera
8
Unidad
LAPICES GRAFITO
LAPICES GRAFITO
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320
$ 320
14111609
Papel para forrar
5
Pliego
PLIEGOS DE PAPEL CORRUGADO (1 AZUL, 1 ROJO, 1 AMARILLO, 1 VERDE Y 1 ROSADO)
PLIEGOS DE PAPEL CORRUGADO (1 AZUL, 1 ROJO, 1 AMARILLO, 1 VERDE Y 1 ROSADO)
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.175
$ 1.175
14111606
Papel artístico o papel Kraft
6
Pliego
PLIEGOS PAPEL CELOFAN (2 ROJOS, 2 AZUL Y 2 AMARILLO)
PLIEGOS PAPEL CELOFAN (2 ROJOS, 2 AZUL Y 2 AMARILLO)
$ 97,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 582
$ 582
60123001
Figuras Goma Eva
30
Paquete
PAQUETES GOMA EVA DIFERENTES COLORES
PAQUETES GOMA EVA DIFERENTES COLORES
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
Total Neto
$ 43.567
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.278
TOTAL OC
$ 51.845
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.