Orden de Compra. Nº4079-12208-SE08 "MAT.DE OFICINA SALA CUNA CAPULLITO DE SOL LAS PERL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-12208-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2008
Nombre de la Orden de Compra MAT.DE OFICINA SALA CUNA CAPULLITO DE SOL LAS PERL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 8277,73
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas30Unidad no definidaSILICONA BARRASILICONA BARRA $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
44122106
Chinchetas y tachuelas4CajaCAJAS DE ARFILERESCAJAS DE ARFILERES $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752 $ 752
44122103
Corchetes2CajaCAJAS DE CORCHETES 5000 UNIDADES 26/26CAJAS DE CORCHETES 5000 UNIDADES 26/26 $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
44121707
Lápices de colores6CajaCAJA LAPICES DE COLORES (12 COLORES) ARTELCAJA LAPICES DE COLORES (12 COLORES) ARTEL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31201610
Cola fría3UnidadCOLA FRIA DE 500 ML.COLA FRIA DE 500 ML. $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.439 $ 2.439
31201517
Cinta para empaquetar15UnidadPEGOTES PEGOTES $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44121711
Rotuladores12UnidadPLUMONES (8 NEGROS, 2 ROJO Y 2 AZULES)PLUMONES (8 NEGROS, 2 ROJO Y 2 AZULES) $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121802
Líquido corrector2UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPERLAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194 $ 1.194
60105704
Barras de pegamento libres de ácido15UnidadSTIC FIX GRANDESTIC FIX GRANDE $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.095 $ 7.095
60121236
Pinceles10UnidadPINCELES ARTEL PUNTA PALETAPINCELES ARTEL PUNTA PALETA $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44121706
Lápices de madera8UnidadLAPICES GRAFITOLAPICES GRAFITO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320
14111609
Papel para forrar5PliegoPLIEGOS DE PAPEL CORRUGADO (1 AZUL, 1 ROJO, 1 AMARILLO, 1 VERDE Y 1 ROSADO)PLIEGOS DE PAPEL CORRUGADO (1 AZUL, 1 ROJO, 1 AMARILLO, 1 VERDE Y 1 ROSADO) $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175 $ 1.175
14111606
Papel artístico o papel Kraft6PliegoPLIEGOS PAPEL CELOFAN (2 ROJOS, 2 AZUL Y 2 AMARILLO)PLIEGOS PAPEL CELOFAN (2 ROJOS, 2 AZUL Y 2 AMARILLO) $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582 $ 582
60123001
Figuras Goma Eva30PaquetePAQUETES GOMA EVA DIFERENTES COLORESPAQUETES GOMA EVA DIFERENTES COLORES $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
Total Neto $ 43.567
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.278
TOTAL OC $ 51.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.