Orden de Compra. Nº4079-158-SE23 "MATERIAL MANTENCIÓN ESTADIO MONTE AGUILA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-158-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCIÓN ESTADIO MONTE AGUILA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 548495,99
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes2GalónANTICORROSIVO COLOR NEGRO SOQUINAANTICORROSIVO COLOR NEGRO SOQUINA $ 18.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.884 $ 37.884
44121634
Rollos dispensadores de pegamento5GalónSIKADUR 31 COMPUESTO (A+B) DE 5 KSIKADUR 31 COMPUESTO (A+B) DE 5 K $ 87.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.040 $ 437.040
31162204
Remaches completos3CajaREMACHES POP ACERO INOXIDABLE DE 4.8MM ESPESOR X 21MMREMACHES POP ACERO INOXIDABLE DE 4.8MM ESPESOR X 21MM $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
11162108
Tejido o tela de malla metálica3UnidadMALLA URBANA ACMAFOR 4.2MM DE 2.5X2.08M MALLA URBANA ACMAFOR 4.2MM DE 2.5X2.08M $ 54.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.211 $ 164.211
31161601
Pernos de anclaje50UnidadFIJACIÓN DOBLE CON PERFORACIÓN REMACHE PARA MALLA ACMAFORFIJACIÓN DOBLE CON PERFORACIÓN REMACHE PARA MALLA ACMAFOR $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.450 $ 43.450
27112801
Brocas3UnidadBROCA SDS MAX 12MMBROCA SDS MAX 12MM $ 14.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.861 $ 42.861
40142323
Disco de ruptura4UnidadDISCO CORTE METAL DE 7" DEWALTDISCO CORTE METAL DE 7" DEWALT $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.272 $ 6.272
42151805
Discos de acabado o pulido4UnidadDISCO CORTE METAL DE 4 1/2" DEWALTDISCO CORTE METAL DE 4 1/2" DEWALT $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
11121611
Tablero de partículas10UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22X2.44X15MMTERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22X2.44X15MM $ 29.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.390 $ 291.390
26121522
Alambre desnudo40UnidadCONCERTINA CUCHILLO 450MMX10M GALVANIZADOCONCERTINA CUCHILLO 450MMX10M GALVANIZADO $ 21.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.080 $ 873.080
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA BLANCASILICONA BLANCA $ 2.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.394 $ 5.394
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO DE 23CMRODILLO DE 23CM $ 3.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.004 $ 13.004
31211904
Brochas4UnidadBROCHA MANGO MADERA DE 4"BROCHA MANGO MADERA DE 4" $ 5.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.284 $ 23.284
15121803
Antioxidantes2UnidadANTICORROSIVO COLOR ROJO MAESTRANZA SOQUINAANTICORROSIVO COLOR ROJO MAESTRANZA SOQUINA $ 16.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.744 $ 32.744
11121611
Tablero de partículas10PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22X2.44X12MMTERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22X2.44X12MM $ 24.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.890 $ 241.890
30102012
Lámina de cinc16PlanchaZINC ONDULADO DE 0.30X3.66ZINC ONDULADO DE 0.30X3.66 $ 12.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.296 $ 195.296
11162124
Tejidos de fieltro2RolloFIELTRO DE 10X40 MTS.FIELTRO DE 10X40 MTS. $ 24.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.966 $ 48.966
11101712
Aleación ferrosa25TiraFIERRO ESTRIADO DE 12MMX6MTS.FIERRO ESTRIADO DE 12MMX6MTS. $ 8.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.475 $ 200.475
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte1TinetaIMPRIMANTE IGOL PRIMER DE 16 LTS.IMPRIMANTE IGOL PRIMER DE 16 LTS. $ 94.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.448 $ 94.448
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte1TinetaIMPRIMANTE IGOL DENSO DE 16 LTS.IMPRIMANTE IGOL DENSO DE 16 LTS. $ 123.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.168 $ 123.168
Total Neto $ 2.886.821
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 548.496
TOTAL OC $ 3.435.317


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.