Orden de Compra. Nº
4079-158-SE23
"
MATERIAL MANTENCIÓN ESTADIO MONTE AGUILA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-158-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL MANTENCIÓN ESTADIO MONTE AGUILA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
548495,99
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121803
Antioxidantes
2
Galón
ANTICORROSIVO COLOR NEGRO SOQUINA
ANTICORROSIVO COLOR NEGRO SOQUINA
$ 18.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.884
$ 37.884
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
5
Galón
SIKADUR 31 COMPUESTO (A+B) DE 5 K
SIKADUR 31 COMPUESTO (A+B) DE 5 K
$ 87.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437.040
$ 437.040
31162204
Remaches completos
3
Caja
REMACHES POP ACERO INOXIDABLE DE 4.8MM ESPESOR X 21MM
REMACHES POP ACERO INOXIDABLE DE 4.8MM ESPESOR X 21MM
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
11162108
Tejido o tela de malla metálica
3
Unidad
MALLA URBANA ACMAFOR 4.2MM DE 2.5X2.08M
MALLA URBANA ACMAFOR 4.2MM DE 2.5X2.08M
$ 54.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.211
$ 164.211
31161601
Pernos de anclaje
50
Unidad
FIJACIÓN DOBLE CON PERFORACIÓN REMACHE PARA MALLA ACMAFOR
FIJACIÓN DOBLE CON PERFORACIÓN REMACHE PARA MALLA ACMAFOR
$ 869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.450
$ 43.450
27112801
Brocas
3
Unidad
BROCA SDS MAX 12MM
BROCA SDS MAX 12MM
$ 14.287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.861
$ 42.861
40142323
Disco de ruptura
4
Unidad
DISCO CORTE METAL DE 7" DEWALT
DISCO CORTE METAL DE 7" DEWALT
$ 1.568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.272
$ 6.272
42151805
Discos de acabado o pulido
4
Unidad
DISCO CORTE METAL DE 4 1/2" DEWALT
DISCO CORTE METAL DE 4 1/2" DEWALT
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
11121611
Tablero de partículas
10
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22X2.44X15MM
TERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22X2.44X15MM
$ 29.139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 291.390
$ 291.390
26121522
Alambre desnudo
40
Unidad
CONCERTINA CUCHILLO 450MMX10M GALVANIZADO
CONCERTINA CUCHILLO 450MMX10M GALVANIZADO
$ 21.827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 873.080
$ 873.080
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA BLANCA
SILICONA BLANCA
$ 2.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.394
$ 5.394
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO DE 23CM
RODILLO DE 23CM
$ 3.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.004
$ 13.004
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA MANGO MADERA DE 4"
BROCHA MANGO MADERA DE 4"
$ 5.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.284
$ 23.284
15121803
Antioxidantes
2
Unidad
ANTICORROSIVO COLOR ROJO MAESTRANZA SOQUINA
ANTICORROSIVO COLOR ROJO MAESTRANZA SOQUINA
$ 16.372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.744
$ 32.744
11121611
Tablero de partículas
10
Plancha
TERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22X2.44X12MM
TERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22X2.44X12MM
$ 24.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.890
$ 241.890
30102012
Lámina de cinc
16
Plancha
ZINC ONDULADO DE 0.30X3.66
ZINC ONDULADO DE 0.30X3.66
$ 12.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.296
$ 195.296
11162124
Tejidos de fieltro
2
Rollo
FIELTRO DE 10X40 MTS.
FIELTRO DE 10X40 MTS.
$ 24.483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.966
$ 48.966
11101712
Aleación ferrosa
25
Tira
FIERRO ESTRIADO DE 12MMX6MTS.
FIERRO ESTRIADO DE 12MMX6MTS.
$ 8.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.475
$ 200.475
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte
1
Tineta
IMPRIMANTE IGOL PRIMER DE 16 LTS.
IMPRIMANTE IGOL PRIMER DE 16 LTS.
$ 94.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.448
$ 94.448
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte
1
Tineta
IMPRIMANTE IGOL DENSO DE 16 LTS.
IMPRIMANTE IGOL DENSO DE 16 LTS.
$ 123.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.168
$ 123.168
Total Neto
$ 2.886.821
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 548.496
TOTAL OC
$ 3.435.317
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.