Orden de Compra. Nº4079-16-SE08 "MATERIALES PARA MANTENCION Y REPRACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-16-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y REPRACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION ESCENARIOS, TRIBUNAS Y SECTOR CANCHA Nº 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO CABRERO, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD SEMANA CABRERINA 2008.CUENTA 2204010
Proveniente de Licitación 4079-170-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias 355
Comuna -1
Impuesto 122013,25
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T. 10.888.175-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida2UnidadAislamiento de tabla rígidaPLANCHAS DE INTERNIT 4 MM $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
46171501
Candados1UnidadCandadosCERRADURA PARA BAÑO TIPO POLI $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
30181505
Inodoros1UnidadInodorosDESAGUE LAVATORIO PLASTICO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30181505
Inodoros1UnidadInodorosSIFON DE LAVATORIO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
30181505
Inodoros2UnidadInodorosFLEXIBLES CON LLAVE ANGULAR $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
30102904
Postes de madera70UnidadPostes de maderaPOLINES DE MADERA IMPREGNADO 3 A 4 X 3 MTS $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000
30103205
Enrejado de hierro8UnidadEnrejado de hierroROLLOS DE MALLA GALVANIZADA 5014 X 1.80 MTS $ 39.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.680 $ 317.680
30103205
Enrejado de hierro1UnidadEnrejado de hierroROLLO DE ALAMBRE PUA 250 MTSMALLA $ 14.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.530 $ 14.530
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadPinturas al esmalteGALONES DE PINTURA ESMALTE BLANCO $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
31211904
Brochas8UnidadBrochasRODILLOS FELPUDOS 18 CMS. $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
31211604
Diluyentes para pinturas25UnidadDiluyentes para pinturasLITROS DE AGUARRAS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31162006
Clavos de alambre2UnidadClavos de alambreKILOS DE GRAMPAS 1" $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.066 $ 2.066
46171505
Llaves2UnidadLlavesLLAVES DE PASO S.S. 1/2 $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470 $ 2.470
Total Neto $ 642.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.013
TOTAL OC $ 764.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.