Orden de Compra. Nº
4079-16-SE08
"
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPRACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-16-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPRACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION ESCENARIOS, TRIBUNAS Y SECTOR CANCHA Nº 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO CABRERO, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD SEMANA CABRERINA 2008.CUENTA 2204010
Proveniente de Licitación
4079-170-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias 355
Comuna
-1
Impuesto
122013,25
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T.
10.888.175-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida
2
Unidad
Aislamiento de tabla rígida
PLANCHAS DE INTERNIT 4 MM
$ 3.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.060
46171501
Candados
1
Unidad
Candados
CERRADURA PARA BAÑO TIPO POLI
$ 7.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
30181505
Inodoros
1
Unidad
Inodoros
DESAGUE LAVATORIO PLASTICO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
30181505
Inodoros
1
Unidad
Inodoros
SIFON DE LAVATORIO
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
30181505
Inodoros
2
Unidad
Inodoros
FLEXIBLES CON LLAVE ANGULAR
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
30102904
Postes de madera
70
Unidad
Postes de madera
POLINES DE MADERA IMPREGNADO 3 A 4 X 3 MTS
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.000
$ 217.000
30103205
Enrejado de hierro
8
Unidad
Enrejado de hierro
ROLLOS DE MALLA GALVANIZADA 5014 X 1.80 MTS
$ 39.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 317.680
$ 317.680
30103205
Enrejado de hierro
1
Unidad
Enrejado de hierro
ROLLO DE ALAMBRE PUA 250 MTSMALLA
$ 14.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.530
$ 14.530
31211501
Pinturas al esmalte
5
Unidad
Pinturas al esmalte
GALONES DE PINTURA ESMALTE BLANCO
$ 8.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
31211904
Brochas
8
Unidad
Brochas
RODILLOS FELPUDOS 18 CMS.
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.056
31211604
Diluyentes para pinturas
25
Unidad
Diluyentes para pinturas
LITROS DE AGUARRAS
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
31162006
Clavos de alambre
2
Unidad
Clavos de alambre
KILOS DE GRAMPAS 1"
$ 1.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.066
$ 2.066
46171505
Llaves
2
Unidad
Llaves
LLAVES DE PASO S.S. 1/2
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.470
$ 2.470
Total Neto
$ 642.175
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 122.013
TOTAL OC
$ 764.188
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.