Orden de Compra. Nº4079-163-SE24 "ADQUISICION MAT. PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-163-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 106368,27
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura6GalónPINTURA ANTOCORROSIVA NEGRA, 3.785 LITROS PINTURA ANTOCORROSIVA NEGRA, 3.785 LITROS $ 18.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.652 $ 113.652
23171509
Soldadura1CajaSOLDADURA 6011 X 20K, 1/8, PUNTO AZUL SOLDADURA 6011 X 20K, 1/8, PUNTO AZUL $ 110.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.251 $ 110.251
23131703
Discos de cabbing30DiscoDISCO DE CORTE 9"DISCO DE CORTE 9" $ 4.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.310 $ 140.310
27112801
Brocas20UnidadBROCAS 8MM PARA FE BROCAS 8MM PARA FE $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.100 $ 49.100
30111601
Cemento30SacoSACOS DE CEMENTO SACOS DE CEMENTO $ 4.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.520 $ 146.520
Total Neto $ 559.833
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.368
TOTAL OC $ 666.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.