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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4079-163-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MAT. PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4080-38-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
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R.U.T. |
69.151.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
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R.U.T. |
69.151.000-k |
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Dirección de Facturación |
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero |
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Comuna |
Cabrero
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Impuesto |
106368,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-03-2024 |
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 6 | Galón | PINTURA ANTOCORROSIVA NEGRA, 3.785 LITROS | PINTURA ANTOCORROSIVA NEGRA, 3.785 LITROS |
$ 18.942,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.652
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$ 113.652
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23171509
| Soldadura | 1 | Caja | SOLDADURA 6011 X 20K, 1/8, PUNTO AZUL | SOLDADURA 6011 X 20K, 1/8, PUNTO AZUL |
$ 110.251,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.251
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$ 110.251
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23131703
| Discos de cabbing | 30 | Disco | DISCO DE CORTE 9" | DISCO DE CORTE 9" |
$ 4.677,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.310
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$ 140.310
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27112801
| Brocas | 20 | Unidad | BROCAS 8MM PARA FE | BROCAS 8MM PARA FE |
$ 2.455,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.100
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$ 49.100
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30111601
| Cemento | 30 | Saco | SACOS DE CEMENTO | SACOS DE CEMENTO |
$ 4.884,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.520
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$ 146.520
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Total Neto
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$ 559.833
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.368
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$ 666.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.