Orden de Compra. Nº4079-170-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4079-41-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-170-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4079-41-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA COMPLEJO DEPORTIVO CABRERO CANCHA Nº 1, SEGUN NOTYAS D EDPEDIDO Nº 3939/3950/3939/3940/3942SOLICITADAS POR LA DOM.IMPÚTESE A LA CUENTA 3168030
Proveniente de Licitación 4079-41-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias 355
Comuna -1
Impuesto 19665
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
TUBOS DE SILICONA TRASPARENTE12UnidadTUBOS DE SILICONA TRASPARENTETUBOS DE SILICONA TRASPARENTE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
27112801
BROCAS DE 10 M/M (3/8 )FE2UnidadBROCAS DE 10 M/M (3/8 )FEBROCAS DE 10 M/M (3/8 )FE $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
23171509
CARRETES DE SOLADURA ESTAÑO 50%2UnidadCARRETES DE SOLADURA ESTAÑO 50%CARRETES DE SOLADURA ESTAÑO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
23171509
POTES DE PEGAMANTO PVC 250 CC3UnidadPOTES DE PEGAMANTO PVC 250 CCPOTES DE PEGAMANTO PVC $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
31191501
ROLLOS DE TEFLON 3/410UnidadROLLOS DE TEFLON 3/4ROLLOS DE TEFLON 3/4 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31191501
ROLLOS DE TEFLON 1/210UnidadROLLOS DE TEFLON 1/2ROLLOS DE TEFLON 1/2 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
40142110
COPLAS DE 1" PLANZA2UnidadCOPLAS DE 1" PLANZACOPLAS DE 1" PLAZANTE $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
40142110
LLAVES JARDIN 1/210UnidadLLAVES JARDIN 1/2LLAVES JARDIN 1/2 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
40142110
EQUIPO PARA SOLDAR ( SOPLETE )CON GALON DE 5 KILOS.1UnidadEQUIPO PARA SOLDAR ( SOPLETE )CON GALON DE 5 KILOS.EQUIPO PARA SOLDAR ( SOPLETE )CON GALON DE 5 KILOS. $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.990 $ 26.990
30181505
WC COMPLETO COLOR BLANCO TIPO FANALOZA1UnidadWC COMPLETO COLOR BLANCO TIPO FANALOZAWC COMPLETO COLOR BLANCO TIPO FENALOZA $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
30181504
LAVAMANO BLANCO TIPO FANALOZA CON PEDESTAL,1UnidadLAVAMANO BLANCO TIPO FANALOZA CON PEDESTAL,LAVAMANO BLANCO TIPO FENALOZA $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
31191506
DISCOS DE CORTE METAL DE FE 7" NORTON4UnidadDISCOS DE CORTE METAL DE FE 7" NORTONDISCOS DE CORTE METAL DE FE 7" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Total Neto $ 103.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.665
TOTAL OC $ 123.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.