|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4079-186-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE ADM.Y FINANZAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4079-11137-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabrero
|
|
R.U.T. |
69.151.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
|
Comuna |
Cabrero
|
|
Impuesto |
236607 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA COLON |
|
Razón Social |
FABBRI LANDI DARIO Y OTRO
|
|
R.U.T. |
50.024.780-0 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA COLON |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 30 | Caja | RESMAS TAMAÑO CARTA | RESMAS TAMAÑO CARTA |
$ 20.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 612.000
|
$ 612.000
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 20 | Caja | RESMAS TAMAÑO OFICIO | RESMAS TAMAÑO OFICIO |
$ 24.820,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 496.400
|
$ 496.400
|
60123601
| Pegamento de purpurina | 10 | Unidad | STICK FIX 40 GRS. HENKEL | STICK FIX 40 GRS. HENKEL |
$ 620,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.200
|
$ 6.200
|
41123302
| Cajas o archivadores para portaobjetos | 20 | Unidad | ARCHIVADORES | ARCHIVADORES |
$ 970,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.400
|
$ 19.400
|
44121604
| Timbres y sellos | 30 | Unidad | FECHEROS AUTOMATICOS RECARGABLES CON TINTA NEGRA | FECHEROS AUTOMATICOS RECARGABLES CON TINTA NEGRA |
$ 2.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.000
|
$ 66.000
|
44121506
| Sobres estándar | 3000 | Unidad | SOBRE TAMAÑO CARTA (BRAZIL) 12,5 X 15,5 CMS. | SOBRE TAMAÑO CARTA (BRAZIL) 12,5 X 15,5 CMS. |
$ 12,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.000
|
$ 36.000
|
60121503
| Rotuladores lavables | 20 | Unidad | PLUMONES PARA PIZARRA PILOT | PLUMONES PARA PIZARRA PILOT |
$ 465,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.300
|
$ 9.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.245.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 236.607
|
|
$ 1.481.907
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.