Orden de Compra. Nº4079-186-SE09 "MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE ADM.Y FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-186-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE ADM.Y FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-11137-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 236607
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA COLON
Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO
R.U.T. 50.024.780-0
Sucursal DISTRIBUIDORA COLON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30CajaRESMAS TAMAÑO CARTARESMAS TAMAÑO CARTA $ 20.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20CajaRESMAS TAMAÑO OFICIORESMAS TAMAÑO OFICIO $ 24.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.400 $ 496.400
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadSTICK FIX 40 GRS. HENKELSTICK FIX 40 GRS. HENKEL $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos20UnidadARCHIVADORESARCHIVADORES $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
44121604
Timbres y sellos30UnidadFECHEROS AUTOMATICOS RECARGABLES CON TINTA NEGRAFECHEROS AUTOMATICOS RECARGABLES CON TINTA NEGRA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
44121506
Sobres estándar3000UnidadSOBRE TAMAÑO CARTA (BRAZIL) 12,5 X 15,5 CMS.SOBRE TAMAÑO CARTA (BRAZIL) 12,5 X 15,5 CMS. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
60121503
Rotuladores lavables20UnidadPLUMONES PARA PIZARRA PILOTPLUMONES PARA PIZARRA PILOT $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
Total Neto $ 1.245.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.607
TOTAL OC $ 1.481.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.