Orden de Compra. Nº4079-190-SE11 "Material Mantención Gimnasio Mte. Aguila"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-190-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Material Mantención Gimnasio Mte. Aguila
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-135-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 12014,46
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Cabrero Limitada
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA FONSECA Y VERGARA LIMITADA
R.U.T. 76.074.237-6
Sucursal Ferreteria Cabrero Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPintura Amarilla alto tráficoPintura Amarilla alto tráfico $ 11.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPintura Blanca alto tráficoPintura Blanca alto tráfico $ 11.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRodillos de 2"Rodillos de 2" $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910
31211904
Brochas4UnidadBrochas de 4"Brochas de 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroLitros de DiluyenteLitros de Diluyente $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
31201517
Cinta para empaquetar14RolloRollos huincha de embalaje color caféRollos huincha de embalaje color café $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
Total Neto $ 63.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.014
TOTAL OC $ 75.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.