Orden de Compra. Nº
4079-192-SE15
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Material de Aseo Recintos Municipales
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-192-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseo Recintos Municipales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-105-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
104177
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
60
Unidad no definida
PAÑOS TRAPEROS DE 0,50 X 0,45 CMS.
TRAPEROS VIRUTEX 45 X 50 CMS.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
12161902
Detergentes surfactantes
50
Unidad
CIF DE 500 ML.
CIF CLORO GEL 500 ML.
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.450
$ 50.450
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
PASTILLA ESTANQUE AZUL ACTIVO
PASTILLA WC PATO PURIFIC
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.500
$ 51.500
47131615
Escobillones
60
Unidad
ESCOBILLONES ASEO DOMICILIARIO CLORINDA
ESCOBILLONES ASEO DOMICILIARIO CLORINDA
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.600
$ 69.600
12141901
Cloro Cl
100
Litro
CLORO
CLORO
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
12161902
Detergentes surfactantes
50
Litro
VIM
VIM AMONIACLORO 1 LITRO
$ 2.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.000
$ 101.000
24111503
Bolsas de plástico
50
Paquete
BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 CMS.
BOLSAS DE BASURA DE 110 X 120 CMS.
$ 3.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.750
$ 151.750
31211910
Mitones
20
Par
GUANTES ULTRASECOS LATEX NATURAL
GUANTES MULTIUSO
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
Total Neto
$ 548.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.177
TOTAL OC
$ 652.477
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.