Orden de Compra. Nº4079-211-SE08 "MATERIALES DE GASFITERIA - SALAS CUNA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-211-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA - SALAS CUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NOTA DE PEDIDO Nº 5484 DOM 25% DEL GASTO TOTAL DE LA O.C. A CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS 1140519-1140520-1140521-140522
Proveniente de Licitación 4079-170-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias 355
Comuna -1
Impuesto 38600,78
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T. 10.888.175-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo6UnidadCodos de tuboCODOS SS 1/2 BRONCE $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.962 $ 1.962
40142604
Codos de tubo4UnidadCodos de tuboCOPLAS DE 1/2 SS BRONCE $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
40141720
Conectores para cañerías4UnidadConectores para cañeríasLLAVES DE PADO DE 1/2" $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
40101825
Termos2UnidadTermosCALEFONT DE 10 LITROS $ 91.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.680 $ 183.680
31191501
Papeles de lija2PliegoPapeles de lijaPLIEGOS DE LIJA Nº 100 DE FIERRO $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
31231302
Tubería de cobre1TiraTubería de cobreCAÑERIA DE COBRE 1/2" $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
Total Neto $ 203.162
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.601
TOTAL OC $ 241.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.