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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4079-211-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE GASFITERIA - SALAS CUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
NOTA DE PEDIDO Nº 5484
DOM
25% DEL GASTO TOTAL DE LA O.C. A CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS 1140519-1140520-1140521-140522 |
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Proveniente de Licitación
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4079-170-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabrero
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R.U.T. |
69.151.000-k |
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Dirección de Facturación |
Las Delicias 355 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
38600,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias 355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
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R.U.T. |
10.888.175-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40142604
| Codos de tubo | 6 | Unidad | Codos de tubo | CODOS SS 1/2 BRONCE |
$ 327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.962
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$ 1.962
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40142604
| Codos de tubo | 4 | Unidad | Codos de tubo | COPLAS DE 1/2 SS BRONCE |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 880
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$ 880
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40141720
| Conectores para cañerías | 4 | Unidad | Conectores para cañerías | LLAVES DE PADO DE 1/2" |
$ 1.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.960
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$ 4.960
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40101825
| Termos | 2 | Unidad | Termos | CALEFONT DE 10 LITROS |
$ 91.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.680
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$ 183.680
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31191501
| Papeles de lija | 2 | Pliego | Papeles de lija | PLIEGOS DE LIJA Nº 100 DE FIERRO |
$ 190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380
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$ 380
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31231302
| Tubería de cobre | 1 | Tira | Tubería de cobre | CAÑERIA DE COBRE 1/2" |
$ 11.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.300
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$ 11.300
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Total Neto
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$ 203.162
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.601
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$ 241.763
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.