|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4079-214-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PERSONAL ELÉCTRICO MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4079-92-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
|
|
R.U.T. |
69.151.000-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
|
|
R.U.T. |
69.151.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
|
Comuna |
Cabrero
|
|
Impuesto |
166071,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Cabrero Limitada |
|
Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.074.237-6 |
|
Sucursal |
Ferreteria Cabrero Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121102
| Tomas o centros de medidores | 1 | Unidad | AMPERIMETRO DE TENAZA MARCA FLUKE MODELO 381 | AMPERIMETRO DE TENAZA MARCA FLUKE MODELO 381 |
$ 648.660,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 648.660
|
$ 648.660
|
26121630
| Accesorios de cable | 1 | Kit | CABLES DE PRUEBA MARCA FLUKE | CABLES DE PRUEBA MARCA FLUKE |
$ 225.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 225.400
|
$ 225.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 874.060
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 166.071
|
|
$ 1.040.131
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.