Orden de Compra. Nº4079-220-SE22 "MATERIAL OFICINA, OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-220-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA, OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-20-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140550 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 18819,5
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar150UnidadSOBRES BLANCOS TAMAÑO AMERICANOSOBRES BLANCOS TAMAÑO AMERICANO $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERA 26/6CORCHETERA 26/6 $ 2.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.448 $ 5.448
60123601
Pegamento de purpurina6UnidadPEGAMENTO EN BARRA DE 40GRS.PEGAMENTO EN BARRA DE 40GRS. $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.298 $ 5.298
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS OFICINA TALENTI 8"TIJERAS OFICINA TALENTI 8" $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.804 $ 2.804
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadCUADERNO COLON CUADRICULADO 7MM TAMAÑO CARTA DE 150 HOJASCUADERNO COLON CUADRICULADO 7MM TAMAÑO CARTA DE 150 HOJAS $ 1.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.090 $ 9.090
31201611
Adhesivos de láminas3UnidadMICAS TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO 175 MICRONES DE 100 UNIDADESMICAS TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO 175 MICRONES DE 100 UNIDADES $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.550 $ 44.550
31201515
Cintas de papel10RolloCINTA ENMASCARAR DE 5 CMCINTA ENMASCARAR DE 5 CM $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.930 $ 8.930
31201512
Cinta Transparente20RolloCINTA SADHESIVA SCOTCH 500 CINTA SADHESIVA SCOTCH 500 $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.820
31201512
Cinta Transparente10RolloCINTA ADHESIVA CRISTAL HAND DE 12MMX60MCINTA ADHESIVA CRISTAL HAND DE 12MMX60M $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
55121616
Banderitas autoadhesivas20SobreBANDERITAS FLECHA KORESBANDERITAS FLECHA KORES $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880
Total Neto $ 99.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.820
TOTAL OC $ 117.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.