Orden de Compra. Nº
4079-220-SE22
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MATERIAL OFICINA, OMIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-220-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL OFICINA, OMIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4080-20-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140550 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
18819,5
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
150
Unidad
SOBRES BLANCOS TAMAÑO AMERICANO
SOBRES BLANCOS TAMAÑO AMERICANO
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
44101707
Corcheteras
2
Unidad
CORCHETERA 26/6
CORCHETERA 26/6
$ 2.724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.448
$ 5.448
60123601
Pegamento de purpurina
6
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA DE 40GRS.
PEGAMENTO EN BARRA DE 40GRS.
$ 883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.298
$ 5.298
44121618
Tijeras
4
Unidad
TIJERAS OFICINA TALENTI 8"
TIJERAS OFICINA TALENTI 8"
$ 701,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.804
$ 2.804
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad
CUADERNO COLON CUADRICULADO 7MM TAMAÑO CARTA DE 150 HOJAS
CUADERNO COLON CUADRICULADO 7MM TAMAÑO CARTA DE 150 HOJAS
$ 1.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.090
$ 9.090
31201611
Adhesivos de láminas
3
Unidad
MICAS TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO 175 MICRONES DE 100 UNIDADES
MICAS TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO 175 MICRONES DE 100 UNIDADES
$ 14.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.550
$ 44.550
31201515
Cintas de papel
10
Rollo
CINTA ENMASCARAR DE 5 CM
CINTA ENMASCARAR DE 5 CM
$ 893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.930
$ 8.930
31201512
Cinta Transparente
20
Rollo
CINTA SADHESIVA SCOTCH 500
CINTA SADHESIVA SCOTCH 500
$ 391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.820
$ 7.820
31201512
Cinta Transparente
10
Rollo
CINTA ADHESIVA CRISTAL HAND DE 12MMX60M
CINTA ADHESIVA CRISTAL HAND DE 12MMX60M
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
55121616
Banderitas autoadhesivas
20
Sobre
BANDERITAS FLECHA KORES
BANDERITAS FLECHA KORES
$ 544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.880
$ 10.880
Total Neto
$ 99.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.820
TOTAL OC
$ 117.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.