Orden de Compra. Nº
4079-246-SE13
"
MAT. DE GASFITERIA- REPARACIÓN CANCHA 1
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-246-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
MAT. DE GASFITERIA- REPARACIÓN CANCHA 1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-94-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
87495
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social
JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T.
10.888.175-5
Sucursal
FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
8
Unidad no definida
LLAVE DE PASO BOLA 2"
LLAVE DE PASO BOLA 2"
$ 9.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.800
$ 72.800
40141716
Sifones en P
5
Unidad no definida
ASPESORES 1" METALICOS DE IMPACTO
ASPESORES 1" METALICOS DE IMPACTO
$ 38.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.500
$ 190.500
40142318
Niples de tubería
2
Unidad no definida
NIPLES C/ TUERCAS 2" GALVANIZADA
NIPLES C/ TUERCAS 2" GALVANIZADA
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31161705
Tuerca tapa
12
Unidad no definida
TUERCAS STORK 2" HI
TUERCAS STORK 2" HI
$ 8.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.600
$ 96.600
40142108
Tubería de bronce
2
Unidad no definida
CURVA GALVANIZADA 2" HE 2"
CURVA GALVANIZADA 2" HE 2"
$ 5.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.640
$ 11.640
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
4
Unidad no definida
TEFLON 3/4
TEFLON 3/4
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
40141701
Desagües
6
Unidad no definida
COLLARIN FE FUNDIDO 50 X 1
COLLARIN FE FUNDIDO 50 X 1
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.300
$ 24.300
40141726
Tomas de agua
10
Unidad no definida
UNION AMERICANA PVC 50MM
UNION AMERICANA PVC 50MM
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad no definida
TERMINALES PVC HIDRAULICA Y PRSION HE 2"
TERMINALES PVC HIDRAULICA Y PRSION HE 2"
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780
$ 780
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad no definida
TAPA PVC HIDRAULICO 50mm
TAPA PVC HIDRAULICO 50mm
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
60123601
Pegamento de purpurina
3
Pote
PEGAMENTO 250CC VINILIT
PEGAMENTO 250CC VINILIT
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
31231313
Tubería de plástico
7
Tira
PVC HIDRAULICO PRESION 50mm x 6 metros
PVC HIDRAULICO PRESION 50mm x 6 metros
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.200
$ 32.200
Total Neto
$ 460.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.495
TOTAL OC
$ 547.995
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.