Orden de Compra. Nº4079-258-SE11 "material de oficina DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-258-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2011
Nombre de la Orden de Compra material de oficina DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-136-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 14015,73
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111504
Cuchillos de bolsillo20Unidad no definidaHOJAS CARTONERO REPUESTO GRANDE HOJAS CARTONERO REPUESTO GRANDE $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
44121905
Almohadillas de entintar o estampar3Unidad no definidaTAMPON DE 16 CMS. X 10 CMS. NEGRO TAMPON DE 16 CMS. X 10 CMS. NEGRO - TRODAT $ 2.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.827 $ 7.827
41114615
Instrumentos verificadores de la foto elásticos4BolsaBOLSAS DE LIGAS GRUESAS (100 UNIDADES LA BOLSA) BOLSAS DE LIGAS GRUESAS (100 UNIDADES LA BOLSA) $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
24141508
Soporte angular de cartón100UnidadCARTON DE LEGAGO TAMAÑO OFICIO BLANCO/CAFÉ CARTON DE LEGAGO TAMAÑO OFICIO BLANCO/CAFÉ $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO DOBLE ESPIRAL TORRE CUADRICULADO CUADERNO UNIVERSITARIO DOBLE ESPIRAL TORRE CUADRICULADO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
44121506
Sobres estándar3000SobreSOBRES SANSON (19X13) CMS. CARTA BLANCOS SOBRES SCHAUB (19X13) CMS. CARTA BLANCOS $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 73.767
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.016
TOTAL OC $ 87.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.