Orden de Compra. Nº4079-262-SE24 "MATERIAL, PROGRAMA EMERGENCIA MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-262-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL, PROGRAMA EMERGENCIA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 102517,16
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112010
Horquetas10UnidadHORQUETA E 5 GANCHOS CON MANGO HORQUETA E 5 GANCHOS CON MANGO $ 8.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.200 $ 89.200
27111501
Hojas de cuchillo10UnidadROZONES TIPO TRAMONTINA CON MANGO ROZONES TIPO TRAMONTINA CON MANGO $ 12.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.120 $ 120.120
25181709
Pala cargadora20UnidadPALA PUNTA HUEVO CON MANGO DE MADERA Y ASA METALICA PALA PUNTA HUEVO CON MANGO DE MADERA Y ASA METALICA $ 6.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.720 $ 132.720
27111501
Hojas de cuchillo10UnidadPICOTA PUNTA CINCEL CON MANGO PICOTA PUNTA CINCEL CON MANGO $ 12.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.680 $ 128.680
27111501
Hojas de cuchillo3UnidadCHUZO PUNTA Y PALETA DE 1 1/4" X1.80MTS.CHUZO PUNTA Y PALETA DE 1 1/4" X1.80MTS. $ 22.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.844 $ 68.844
Total Neto $ 539.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.517
TOTAL OC $ 642.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.