Orden de Compra. Nº4079-269-SE19 "MATERIAL REPARACIÓN SILLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-269-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACIÓN SILLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-92-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 45220
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Cabrero Limitada
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA
R.U.T. 76.074.237-6
Sucursal Ferreteria Cabrero Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex4GalónLATEX GRIS PERLA TIPO SOQUINALATEX GRIS PERLA TIPO SOQUINA $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónAGUARRAS DE 5 LITROSAGUARRAS DE 5 LITROS $ 4.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520
31161504
Tornillos para metales500UnidadTORNILLO VOLCANITA DE 2"TORNILLO VOLCANITA DE 2" $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31162207
Remaches de compresión500UnidadREMACHES POP DE 4.8 X 22 CM.REMACHES POP DE 4.8 X 22 CM. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 100% CERDA MANGO MADERA DE 2" TIPO HELABROCHA 100% CERDA MANGO MADERA DE 2" TIPO HELA $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
27112711
Pistolas de grapas mecánicas1UnidadREMACHADORA TIPO STANLEY PARA REMACHES POPREMACHADORA TIPO STANLEY PARA REMACHES POP $ 13.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.660 $ 13.660
11121611
Tablero de partículas20PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22 X 2.44 X 0.9 MMTERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22 X 2.44 X 0.9 MM $ 8.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.200 $ 177.200
31201517
Cinta para empaquetar10RolloHUINCHA DE EMBALAJE COLOR CAFÉ GRANDEHUINCHA DE EMBALAJE COLOR CAFÉ GRANDE $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 238.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.220
TOTAL OC $ 283.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.