Orden de Compra. Nº4079-274-SE11 "MATERIAL DE OFICINA- PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-274-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA- PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-136-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 5043,55
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201808
CD de sólo lectura100PackCD IMATION DE 700MB 80 MINUTOSCD IMATION DE 700MB 80 MINUTOS $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaCINTA SCOTCH CENTRO GRANDE 12MM X 66 MTS. TRANSPARENTE CINTA SCOTCH CENTRO GRANDE 12MM X 66 MTS. TRANSPARENTE $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
24111503
Bolsas de plástico10Bolsa BOLSAS DE SEPARADORES DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO BOLSAS DE SEPARADORES DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
31201517
Cinta para empaquetar6RolloSCOTCH DE PAPEL 2 CMSCOTCH DE PAPEL 2 CM $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTIJERA DECORATIVA ZIG-ZAGTIJERA DECORATIVA ZIG-ZAG $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710 $ 710
60121148
Papel lustre15Pliego PAPEL LUSTRE PAPEL LUSTRE $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
14111525
Papel multiuso1CajaCAJA OPALINA DE 125 U COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA CAJA OPALINA DE 125 U COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
Total Neto $ 26.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.044
TOTAL OC $ 31.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.