Orden de Compra. Nº4079-280-SE08 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-280-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NOTAS DE PEDIDO Nº 4742-4743-4741 DAF MAT. OFICINA IMPUTESE A LA CUENTA 2204001
Proveniente de Licitación 4079-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias 355
Comuna -1
Impuesto 24709,5
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OT
R.U.T. 50.024.780-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
Tacos calendario10UnidadTacos calendarioPORTA TACOS CALENDARIO GRANDE $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
14111514
Cuadernos o tacos100UnidadCuadernos o tacosTACO BLANCO 8.5 X 8.5 CMS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44122016
Sujetadocumentos30UnidadSujetadocumentosCAJAS DE ACCOCLIPS $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPilas alcalinasPILAS CHICAS AA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121506
Sobres estándar1000UnidadSobres estándarSOBRES AMERICANOS $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121905
Almohadillas de entintar o estampar10UnidadAlmohadillas de entintar o estamparTAMPON $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
60121702
Tinta para timbres10UnidadTinta para timbresTINTA PARA TAMPON $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
44103503
Resortes o lomos de encuadernación60UnidadResortes o lomos de encuadernaciónBOLSA LOMO PARA ARCHIVADORES $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44101604
Cartones protectores50UnidadCartones protectoresPLIEGOS DE CARTON FORRADO MEDIANO $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
31151504
Cuerda de nylon10UnidadCuerda de nylonOVILLO HILO NYLON LEGAJO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 130.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.710
TOTAL OC $ 154.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.