Orden de Compra. Nº4079-283-SE23 "MATERIAL MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-283-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 795815
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161803
Golillas de fijación200UnidadGOLILLAS DE PRESIÓN 5/8 GALVANIZADAGOLILLAS DE PRESIÓN 5/8 GALVANIZADA $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
39101801
Filamento para ampolleta300UnidadFOTOCELDAS 220V, 2000 W MODELO FP240FOTOCELDAS 220V, 2000 W MODELO FP240 $ 12.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.676.500 $ 3.676.500
31161601
Pernos de anclaje200UnidadPERNOS ACERO GALVANIZADO 5/8X10 CON TUERCAPERNOS ACERO GALVANIZADO 5/8X10 CON TUERCA $ 2.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.200 $ 431.200
31161803
Golillas de fijación200UnidadGOLILLAS CUADRADAS GALVANIZADAS DE 40X40X5MM DE 5/8GOLILLAS CUADRADAS GALVANIZADAS DE 40X40X5MM DE 5/8 $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
Total Neto $ 4.188.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 795.815
TOTAL OC $ 4.984.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.