Orden de Compra. Nº
4079-304-SE11
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Material de Oficina Programa Fortalecimiento OMIL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-304-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
Material de Oficina Programa Fortalecimiento OMIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-136-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
1605,31
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122008
Divisores con uñetas
1
Caja
CAJAS DE VISORES TRANSPARENTE PORTA LEYENDA
CAJAS DE VISORES TRANSPARENTE PORTA LEYENDA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
44122104
Clips para papel
15
Caja
CAJAS CLIPS PUNTA REDONDA CHICOS
CAJAS CLIPS PUNTA REDONDA CHICOS
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.010
$ 2.010
14111530
Notas de papel autoadhesivo
15
Unidad
POST IT AMARILLOS 100 HOJAS 7,6 X 7,6 CMS.
POST IT AMARILLOS 100 HOJAS 7,6 X 7,6 CMS.
$ 234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.510
$ 3.510
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERA 7" MARCA TORRE OFICINA BLESTER
TIJERA 7" MARCA TORRE OFICINA BLESTER
$ 276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 552
$ 552
44111808
Regla T
3
Unidad
REGLAS PLASTICAS DE 30 CM.
REGLAS PLASTICAS DE 30 CM.
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 402
$ 402
14121503
Cartulina
5
Pliego
PLIEGOS DE CARTULINAS DIFERENTES COLORES
PLIEGOS DE CARTULINAS DIFERENTES COLORES
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460
$ 460
14121503
Cartulina
5
Pliego
PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCA
PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCA
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 415
$ 415
Total Neto
$ 8.449
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.605
TOTAL OC
$ 10.054
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.