Orden de Compra. Nº4079-304-SE11 "Material de Oficina Programa Fortalecimiento OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-304-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Programa Fortalecimiento OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-136-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 1605,31
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122008
Divisores con uñetas1CajaCAJAS DE VISORES TRANSPARENTE PORTA LEYENDA CAJAS DE VISORES TRANSPARENTE PORTA LEYENDA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
44122104
Clips para papel15CajaCAJAS CLIPS PUNTA REDONDA CHICOS CAJAS CLIPS PUNTA REDONDA CHICOS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
14111530
Notas de papel autoadhesivo15UnidadPOST IT AMARILLOS 100 HOJAS 7,6 X 7,6 CMS. POST IT AMARILLOS 100 HOJAS 7,6 X 7,6 CMS. $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA 7" MARCA TORRE OFICINA BLESTER TIJERA 7" MARCA TORRE OFICINA BLESTER $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552 $ 552
44111808
Regla T3UnidadREGLAS PLASTICAS DE 30 CM. REGLAS PLASTICAS DE 30 CM. $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402 $ 402
14121503
Cartulina5PliegoPLIEGOS DE CARTULINAS DIFERENTES COLORES PLIEGOS DE CARTULINAS DIFERENTES COLORES $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460
14121503
Cartulina5PliegoPLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCA PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCA $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415 $ 415
Total Neto $ 8.449
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.605
TOTAL OC $ 10.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.