Orden de Compra. Nº4079-345-SE22 "MATERIAL OFICINA PUEBLOS ORIGINARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-345-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA PUEBLOS ORIGINARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-20-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 14482,56
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50BarraSILICONA DELGADA DE 30 CM SILICONA DELGADA DE 30 CM $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
11101501
Mica1UnidadMICA TERMOLAMINAR DE 175 MIC. OFICIO POUCHE DE 100 UNIDADESMICA TERMOLAMINAR DE 175 MIC. OFICIO POUCHE DE 100 UNIDADES $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadRESMA PAPEL CARTARESMA PAPEL CARTA $ 3.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.788 $ 12.788
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA PAPEL OFICIO RESMA PAPEL OFICIO $ 3.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.790 $ 37.790
27112904
Pistola de resina2UnidadPISTOLA SILICONA DE 10W TORREPISTOLA SILICONA DE 10W TORRE $ 2.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.836 $ 4.836
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA METÁLICA COLOR PLATACARTULINA METÁLICA COLOR PLATA $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
Total Neto $ 76.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.483
TOTAL OC $ 90.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.