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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4079-346-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR SERNAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4079-11137-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabrero
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R.U.T. |
69.151.000-k |
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Dirección de Facturación |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
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Comuna |
Cabrero
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Impuesto |
11302,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
J.H.Salazar Limitada. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
50.103.920-9 |
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Sucursal |
J.H.Salazar Limitada. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122016
| Sujeta documentos | 1 | Caja | CAJA APRETADOR DOBLE PENGUIN 50 MM 12 UNIDADES | CAJA APRETADOR DOBLE PENGUIN 50 MM 12 UNIDADES |
$ 1.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320
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$ 1.320
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44122016
| Sujeta documentos | 2 | Caja | CAJAS DE ACCOCLIPS PLASTICOS 50 UNIDADES C/U | CAJAS DE ACCOCLIPS PLASTICOS 50 UNIDADES C/U |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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46171506
| Cajas fuertes | 1 | Caja | CAJA DE SEGURIDAD METALICA DE 20 X 16 X 8 CMS. MEDIANA | CAJA DE SEGURIDAD METALICA DE 20 X 16 X 8 CMS. MEDIANA |
$ 7.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.060
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$ 7.060
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Cartucho | TINTA COLOR CANON 41 | TINTA COLOR CANON 41 |
$ 14.669,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.007
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$ 44.007
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60123001
| Figuras de goma Eva | 50 | Unidad | GOMA EVA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES.- | GOMA EVA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES.- |
$ 62,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.100
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$ 3.100
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 2 | Unidad | LAPIZ PORTAMINA 0.5 FABER CASTELL ECON. TRIANG. RETR | LAPIZ PORTAMINA 0.5 FABER CASTELL ECON. TRIANG. RETR |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560
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$ 560
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60121518
| Lápices de grafito | 25 | Unidad | LAPICES GRAFITO Nº2 ARTEL HEXAGONAL S/GOMA | LAPICES GRAFITO Nº2 ARTEL HEXAGONAL S/GOMA |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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44122010
| Divisores | 2 | Paquete | PAQUETE VISORES PARA CARPETA SOCOMISCH 50 UNIDADES TRANSPARENTES | PAQUETE VISORES PARA CARPETA SOCOMISCH 50 UNIDADES TRANSPARENTES |
$ 621,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.242
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$ 1.242
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Total Neto
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$ 59.489
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.303
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$ 70.792
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.