Orden de Compra. Nº4079-35-SE08 "matriales electicos"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-35-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2008
Nombre de la Orden de Compra matriales electicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas materiales electricos para mantencion y reparacion recinto de la actividad semana carberina 2008, imputese al 2206001.
Proveniente de Licitación 4079-170-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias 355
Comuna -1
Impuesto 6130,92
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE LEANDRO FONSECA VARELA
R.U.T. 8.485.803-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
Ampolletas halógenas6UnidadAmpolletas halógenasfocos halohenos 1000 w con ampolletas $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.268 $ 32.268
Total Neto $ 32.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.131
TOTAL OC $ 38.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.