Orden de Compra. Nº
4079-372-SE24
"
MATERIAL REPARACIÓN BAÑOS GIMNASIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-372-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL REPARACIÓN BAÑOS GIMNASIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
87839,66
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
PINTURA ALTO TRAFICO. 5 COLOR BLANCO - 5 COLOR AMARILLO
PINTURA ALTO TRAFICO. 5 COLOR BLANCO - 5 COLOR AMARILLO
$ 25.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.600
$ 257.600
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Bidón
DILUYENTE DE 5 LITROS
DILUYENTE DE 5 LITROS
$ 16.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.738
$ 32.738
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA HELA MANGO MADERA DE 2"
BROCHA HELA MANGO MADERA DE 2"
$ 2.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.320
$ 20.320
40141716
Sifones en P
8
Unidad
FLAPPER CON CADENA
FLAPPER CON CADENA
$ 1.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.168
$ 15.168
60121244
Tiras de extensor
5
Unidad
MANILLA WC METALICO CROMADA
MANILLA WC METALICO CROMADA
$ 4.797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.985
$ 23.985
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
6
Unidad
SILICONA CON FUNGICIDA TRANSPARENTE DE 300 ML
SILICONA CON FUNGICIDA TRANSPARENTE DE 300 ML
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.630
$ 15.630
31161601
Pernos de anclaje
15
Unidad
PERNOS DE ANCLAJE WC
PERNOS DE ANCLAJE WC
$ 3.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.295
$ 47.295
30181512
Asientos de inodoro
3
Unidad
TAPA WC UNIVERSAL BLANCA
TAPA WC UNIVERSAL BLANCA
$ 10.936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.808
$ 32.808
31201517
Cinta para empaquetar
10
Rollo
CINTA ENMASCARAR 48MMX40 METROS
CINTA ENMASCARAR 48MMX40 METROS
$ 1.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.770
$ 16.770
Total Neto
$ 462.314
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.840
TOTAL OC
$ 550.154
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.