Orden de Compra. Nº4079-372-SE24 "MATERIAL REPARACIÓN BAÑOS GIMNASIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-372-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACIÓN BAÑOS GIMNASIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 87839,66
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10GalónPINTURA ALTO TRAFICO. 5 COLOR BLANCO - 5 COLOR AMARILLOPINTURA ALTO TRAFICO. 5 COLOR BLANCO - 5 COLOR AMARILLO $ 25.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.600 $ 257.600
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2BidónDILUYENTE DE 5 LITROSDILUYENTE DE 5 LITROS $ 16.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.738 $ 32.738
31211904
Brochas10UnidadBROCHA HELA MANGO MADERA DE 2"BROCHA HELA MANGO MADERA DE 2" $ 2.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.320 $ 20.320
40141716
Sifones en P8UnidadFLAPPER CON CADENA FLAPPER CON CADENA $ 1.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.168 $ 15.168
60121244
Tiras de extensor5UnidadMANILLA WC METALICO CROMADAMANILLA WC METALICO CROMADA $ 4.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.985 $ 23.985
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6UnidadSILICONA CON FUNGICIDA TRANSPARENTE DE 300 MLSILICONA CON FUNGICIDA TRANSPARENTE DE 300 ML $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
31161601
Pernos de anclaje15UnidadPERNOS DE ANCLAJE WCPERNOS DE ANCLAJE WC $ 3.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.295 $ 47.295
30181512
Asientos de inodoro3UnidadTAPA WC UNIVERSAL BLANCATAPA WC UNIVERSAL BLANCA $ 10.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.808 $ 32.808
31201517
Cinta para empaquetar10RolloCINTA ENMASCARAR 48MMX40 METROSCINTA ENMASCARAR 48MMX40 METROS $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.770 $ 16.770
Total Neto $ 462.314
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.840
TOTAL OC $ 550.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.