Orden de Compra. Nº
4079-403-SE15
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Material de Aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-403-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-105-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
3044,75
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
8
Unidad
CONFORT
CONFORT
$ 306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.448
$ 2.448
12141901
Cloro Cl
1
Unidad
CLORO GEL DE 500 ML.
CLORO GEL DE 500 ML.
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.009
$ 1.009
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF DE 375 ML.
CIF DE 375 ML.
$ 1.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.050
$ 2.050
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
QUIX LAVALOZA 500 ML.
QUIX LAVALOZA 500 ML.
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
47131603
Esponjas
1
Paquete
ESPONJAS 3 UNIDADES VIRUTEX
ESPONJAS 3 UNIDADES VIRUTEX
$ 348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348
$ 348
47131502
Paños de limpieza
4
Paquete
PAÑOS SPONGI 3 UNIDADES
PAÑOS SPONGI 3 UNIDADES
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
47121812
Raspadores de limpieza
1
Paquete
VIRUTILLAS FINA PARA OLLA 6 UNIDADES
VIRUTILLAS FINA PARA OLLA 6 UNIDADES
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360
$ 360
14111703
Toallas de papel
9
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
Total Neto
$ 16.025
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.045
TOTAL OC
$ 19.070
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.