Orden de Compra. Nº4079-403-SE15 "Material de Aseo "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-403-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-105-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 3044,75
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico8UnidadCONFORT CONFORT $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.448 $ 2.448
12141901
Cloro Cl1UnidadCLORO GEL DE 500 ML.CLORO GEL DE 500 ML. $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009 $ 1.009
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF DE 375 ML.CIF DE 375 ML. $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
47131810
Productos para lavar platos2UnidadQUIX LAVALOZA 500 ML.QUIX LAVALOZA 500 ML. $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
47131603
Esponjas1PaqueteESPONJAS 3 UNIDADES VIRUTEXESPONJAS 3 UNIDADES VIRUTEX $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348 $ 348
47131502
Paños de limpieza4PaquetePAÑOS SPONGI 3 UNIDADESPAÑOS SPONGI 3 UNIDADES $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
47121812
Raspadores de limpieza1PaqueteVIRUTILLAS FINA PARA OLLA 6 UNIDADESVIRUTILLAS FINA PARA OLLA 6 UNIDADES $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
14111703
Toallas de papel9RolloTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 16.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.045
TOTAL OC $ 19.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.