Orden de Compra. Nº
4079-463-SE24
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MATERIAL OFICINA, SENDA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-463-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL OFICINA, SENDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4080-62-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
22026,7
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jaime Rodrigo Castro Riquelme
Razón Social
JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME
R.U.T.
10.655.140-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Jaime Rodrigo Castro Riquelme
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121502
Cartón no blanqueado
4
Pliego
CARTON PIEDRA GRIS DE 77X110 CM
CARTON PIEDRA GRIS DE 77X110 CM
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.160
$ 13.160
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ALARGADOR ZAPATILLA 5 POSICIONES 6 METROS
ALARGADOR ZAPATILLA 5 POSICIONES 6 METROS
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
44122103
Corchetes
1
Caja
CORCHETES ENGRAPADORA DE 4-8 MM
CORCHETES ENGRAPADORA DE 4-8 MM
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.990
$ 9.990
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Barra
SILICONA GRUESA
SILICONA GRUESA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44121802
Líquido corrector
3
Unidad
CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER
CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
31201515
Cintas de papel
1
Unidad
CINTA ENMASCARAR DE 2.5 CM
CINTA ENMASCARAR DE 2.5 CM
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
5
Paquete
GOMA EVA DE 20X30X2.00MM DIFERENTES COLORES
GOMA EVA DE 20X30X2.00MM DIFERENTES COLORES
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.750
$ 13.750
60124102
Productos de artesanía multicultural
3
Bolsa
PALOS DE BROCHETAS LARGOS DE 2.5 CM X 50 UNIDADES
PALOS DE BROCHETAS LARGOS DE 2.5 CM X 50 UNIDADES
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
60123601
Pegamento de purpurina
4
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS., STICK FIX
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS., STICK FIX
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
14121502
Cartón no blanqueado
2
Resma
OPALINA LISA BLANCO TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES
OPALINA LISA BLANCO TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.380
$ 11.380
14111525
Papel multiuso
4
Resma
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
$ 5.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.160
$ 23.160
Total Neto
$ 115.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.027
TOTAL OC
$ 137.957
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.