Orden de Compra. Nº4079-463-SE24 "MATERIAL OFICINA, SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-463-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA, SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-62-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 22026,7
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Rodrigo Castro Riquelme
Razón Social JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME
R.U.T. 10.655.140-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jaime Rodrigo Castro Riquelme
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121502
Cartón no blanqueado4PliegoCARTON PIEDRA GRIS DE 77X110 CMCARTON PIEDRA GRIS DE 77X110 CM $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadALARGADOR ZAPATILLA 5 POSICIONES 6 METROSALARGADOR ZAPATILLA 5 POSICIONES 6 METROS $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
44122103
Corchetes1CajaCORCHETES ENGRAPADORA DE 4-8 MMCORCHETES ENGRAPADORA DE 4-8 MM $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20BarraSILICONA GRUESASILICONA GRUESA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121802
Líquido corrector3UnidadCORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPERCORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
31201515
Cintas de papel1UnidadCINTA ENMASCARAR DE 2.5 CMCINTA ENMASCARAR DE 2.5 CM $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5PaqueteGOMA EVA DE 20X30X2.00MM DIFERENTES COLORESGOMA EVA DE 20X30X2.00MM DIFERENTES COLORES $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
60124102
Productos de artesanía multicultural3BolsaPALOS DE BROCHETAS LARGOS DE 2.5 CM X 50 UNIDADESPALOS DE BROCHETAS LARGOS DE 2.5 CM X 50 UNIDADES $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
60123601
Pegamento de purpurina4UnidadPEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS., STICK FIXPEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS., STICK FIX $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
14121502
Cartón no blanqueado2ResmaOPALINA LISA BLANCO TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADESOPALINA LISA BLANCO TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.380 $ 11.380
14111525
Papel multiuso4ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTAPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160
Total Neto $ 115.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.027
TOTAL OC $ 137.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.