Orden de Compra. Nº4079-477-SE19 "MATERIALES DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-477-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PROGRAMA 4 A 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-91-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 1438,68
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA QUIX CONCENTRADO 750 ML LAVALOZA QUIX CONCENTRADO 750 ML $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47131603
Esponjas1PackPACK DE ESPONJA MULTIUSO BONOBRIL X 3 UNIDADESPACK DE ESPONJA MULTIUSO BONOBRIL X 3 UNIDADES $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
14111704
Papel higiénico3PaquetePAPEL HIGIENICO NOBLE X 8 UNIDADES PAPEL HIGIENICO NOBLE X 8 UNIDADES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131502
Paños de limpieza1PaquetePAQUETE DE PAÑO VIRUTEX X 3 UNIDADESPAQUETE DE PAÑO VIRUTEX X 3 UNIDADES $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422 $ 1.422
Total Neto $ 7.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.439
TOTAL OC $ 9.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.