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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4079-516-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA PROGRAMA VIOLENCIA INTRAMILIAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4079-11137-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabrero
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R.U.T. |
69.151.000-k |
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Dirección de Facturación |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
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Comuna |
Cabrero
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Impuesto |
6051,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA COLON |
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Razón Social |
FABBRI LANDI DARIO Y OTRO
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R.U.T. |
50.024.780-0 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA COLON |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Cartucho | CARTUCHO DE TINTA PG 40 NEGRO, CANON | CARTUCHO DE TINTA PG 40 NEGRO, CANON |
$ 11.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.100
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$ 11.100
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Cartucho | CARTUCHO DE TINTA CL 41 COLOR, CANON | CARTUCHO DE TINTA CL 41 COLOR, CANON |
$ 13.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.230
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$ 13.230
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44121501
| Tubos para envíos | 3 | Unidad | PORTAPLANOS | PORTAPLANOS |
$ 997,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.991
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$ 2.991
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14111609
| Papel para forrar | 50 | Pliego | PLIEGOS DE PAPEL KRAFT | PLIEGOS DE PAPEL KRAFT |
$ 45,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.250
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$ 2.250
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14111610
| Cartulina | 30 | Pliego | PLIEGOS DE CARTULINA VARIEDAD DE COLORES | PLIEGOS DE CARTULINA VARIEDAD DE COLORES |
$ 76,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.280
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$ 2.280
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Total Neto
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$ 31.851
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.052
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$ 37.903
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.