Orden de Compra. Nº4079-525-SE21 "MATERIAL TALLER RECICLAJE, 4 A 7"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-525-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL TALLER RECICLAJE, 4 A 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-20-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140528 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 15713,76
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional20CajaTEMPERA DE 12 FRASCOS DE 15 ML NO TOXICATEMPERA DE 12 FRASCOS DE 15 ML NO TOXICA $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.240 $ 17.240
44121710
Tiza para escribir o accesorios4UnidadTIZA PASTEL DE 12 UNIDADESTIZA PASTEL DE 12 UNIDADES $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.364 $ 4.364
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadLIBRO DE ASISTENCIA DE 100 HOJAS EMPASTADOLIBRO DE ASISTENCIA DE 100 HOJAS EMPASTADO $ 2.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.137 $ 2.137
53121804
Estuches de maquillaje o manicura3UnidadMAQUILLAJE 06 C PINTURA CARAMAQUILLAJE 06 C PINTURA CARA $ 2.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.853 $ 8.853
44122001
Archivadores de fichas30UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO SIN ARCHIVADOR COLOR NARANJACARPETAS PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO SIN ARCHIVADOR COLOR NARANJA $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS. PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS. $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.830 $ 8.830
31201610
Colas20UnidadCOLA FRÍA LAVABLE DE 250 ML.COLA FRÍA LAVABLE DE 250 ML. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
14111610
Cartulina30PliegoCARTULINA DOBLE FAZ. NARANJO, VERDE CLARO, AMARILLOCARTULINA DOBLE FAZ. NARANJO, VERDE CLARO, AMARILLO $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310 $ 5.310
14111525
Papel multiuso1ResmaOPALINA TEXTURIZADA COLOR BLANCO DE 100 UNIDADESOPALINA TEXTURIZADA COLOR BLANCO DE 100 UNIDADES $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
11121801
Cáñamo20RolloCAÑAMO SISAL DE 10 METROS. DIFERENTES COLORESCAÑAMO SISAL DE 10 METROS. DIFERENTES COLORES $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.160 $ 12.160
Total Neto $ 82.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.714
TOTAL OC $ 98.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.